迪森股份300335股权登记日

			☆发展规划☆ ◇300335 迪森股份 更新日期:2016-11-11◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.发展规划】★
【1.发展规划】
    一、公司未来三年发展规划及发展目标
    (一)发展理念
    公司秉承对经济、环境和社会负责的理念,为世界奉献绿色清洁能源,为客户节能减排创造价值。通过不断的完善、发展生物质能源技术,保持在生物质工业燃料行业的领先地位。
    (二)未来三年的发展目标
    未来三年,公司将通过提高产能,加大研发投入,积极开拓市场,进一步发挥商业模式优势,抓住行业市场需求空间巨大的机遇,力争实现每年30%以上的增长目标。
    1、产能扩充
    目前,公司的产能已经不能满足快速发展的需求,扩大生产规模是公司抓住市场发展机遇、保持高成长性的迫切需要。公司将利用本次发行募集资金在广州和太仓建设生物质燃料生产基地,还将进一步提高其他各生产工厂的产能。提高生物质燃料产能,能够有效突破产能瓶颈,推进公司未来三年的快速发展。
    2、市场开拓
    未来三年,公司将进一步完善体系,建立高效的客户技术支持系统和售后服务系统,在现有客户资源优势的基础上,借助已有成功项目的示范效应,积极开拓市场,在巩固珠三角地区市场优势的同时,加大长三角区域的市场开拓力度。
    3、技术研发
    未来三年,公司将持续增加技术研发投入并强化技术合作,进一步增强自主创新能力,持续保持行业先发优势。
    4、人才储备
    随着公司的快速发展,未来几年,公司的人才队伍仍会快速增加,通过制定有竞争力的薪酬和职业发展规划,引进和培养高水平的技术人才、市场人才、管理人才和项目运营人才,使公司产品研发、市场开拓、原料供给、燃料生产、物流配送、技术服务和企业内部管理各方面迈上新的台阶。
    (三)实现业务发展目标的具体措施
    1、加强原料保障
    未来公司将通过三个途径保障生物质原料供应:第一,依据原料和市场就近的原则,在长江三角洲和珠江三角洲地区进一步完善农林废弃物采购渠道,在广东雷州、广西融安、江苏太仓建立原料基地,确保工厂原料供应;第二,继续推进速生能源植物的培育和种植技术研究开发,通过与高等院校、科研院所合作培育优良能源植物,并逐步与大型林场合作建立速生能源林种植基地和利用非耕地大规模种植速生能源植物,为将来原料供应提供可靠保障;第三,向东南亚的印尼、马来西亚等棕榈林资源丰富的国家进口棕榈壳,进一步保障原料供给。
    2、市场开拓
    未来几年,公司将借助现有的品牌与示范优势继续投入大量的人力、物力对生物质能源进行开发和。继续加大生物质气化项目的市场开拓。公司计划加大在长三角区域的投入,通过募集资金投资项目,建设年产10 万吨的生物质成型燃料基地,配备专业的市场销售团队,争取实现当地生产、当地销售的局面。
    此外,公司将适时把业务范围拓展至华中及京津唐等地区。
    3、产能扩充计划
    公司未来将多途径、多渠道地收购林业三剩物、农业废弃物,以建立原料基地的形式来保证燃料的稳定供应。通过新增投资和内部挖潜改造,提高BMF 年生产能力,同时将燃料配送控制在经济运输半径内,实现就近服务、保障供给。
    4、产品与服务研发
    未来,公司将在自有科研技术水平的基础上,不断研发,引进行业先进技术和高端人才,促进新型清洁能源的高效发展。为了更好地将科研成果转化为经济效益,公司将继续与高等院校及科研院所开展产学研合作,开展新的研究课题,提升"产、学、研"合作的效果。解决企业、高校、科研院所以及相关企业面临
    的技术转化和市场应用难题,并不断改进、创新。
    5、加强人才队伍和制度建设、培养企业文化、促进管理创新
    公司将实行开放式的管理运营模式,广泛吸纳国内外先进的科技成果和高水平的科技人才,注重产学研合作和人才技术交流,充分利用社会资源,加强公司人才团队和制度建设。公司坚持将文化创新列为创新体系的重要组成部分,培育与倡导企业精神,树立企业价值观,形成员工认同的企业文化,对内形成凝聚力,对外形成良好的企业形象。文化创新的内容包括从文化建设上有效地保障开展技术创新活动以及有效地推动管理模式的转变,从而实现企业文化功能的调整与改善。管理创新是推行新型有效的管理思路及经营管理经验,改进工作方法,提高企业的工作效率,从而形成一个行之有效的运作机制,确保实现企业的经营目标。
    二、本次募集资金运用对发行人未来发展及增强成长性和自
    主创新的影响
    (一)扩大业务规模,突破产能瓶颈
    利用本次募集资金,公司将在广州、太仓建立两个大型原料生产基地,可实现年产20 万吨生物质成型燃料的新增产能,这将有效突破公司快速发展过程中面临的产能瓶颈,从而对公司业务规模的扩大和能源服务网络的全面布局产生重要影响。
    (二)提高能源保障能力和运营服务水平
    公司通过运用本次募集资金,将使能源保障能力进一步增强,设备研发能力进一步提高,运营服务水平进一步提升,为公司的持续发展和盈利打下坚实基础,进而推动公司行业影响力和品牌知名度的提高,最终将显著提升公司的核心竞争力。
    (三)加强管理和技术团队建设
    公司成为澳门威尼斯人网上娱乐后,外部环境和内部管理的要求将促进公司全面建立健全现代企业制度,进一步完善公司法人治理结构,建立有效的内部控制机制,促进经营管理水平全面提升。同时也有利于增强员工的企业认同感和团队意识,促进
    团队建设特别是技术团队建设的顺利实施。
    (四)改善公司财务结构
    募集资金到位以后,公司资产规模和股东权益将出现较大幅度的增长。同时,随着募集资金投资项目的实施,预计今后几年公司的固定资产规模将保持较快速度的增长,公司的持续盈利能力将显著增强;同时,公司资产负债率将显著降低,财务成本逐渐下降,债务结构将更趋合理。
    三、规划和目标所依据的假设条件和实施面临的困难
    (一)拟定上述计划所依据的假设条件
    公司拟定上述计划主要依据以下假设条件:
    1、国家整体经济环境不发生重大不利变化;
    2、国家节能环保的政策导向不发生重大不利变化;
    3、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素;
    4、本次股票发行能够尽快完成,募集资金能及时到位,募集资金拟投资项目能顺利如期完成。
    (二)业务发展规划实施过程中面临的主要困难
    1、银行贷款和自有资金难以满足上述规划的需要
    虽然现有业务模式能够有效增强公司的核心竞争力,但需要投入大量资金,如果仅依靠银行贷款筹资有一定的困难,依靠自身利润积累进度太慢,公司可能会丧失宝贵的跨越式发展机会,因此本次顺利发行股票并上市对公司快速、健康、持续发展具有十分重要的意义。
    2、资产规模快速扩张后,公司经营管理水平和人力资源储备面临较大挑战随着公司生产规模的不断扩大和运营项目的不断增加,势必对公司的经营管理水平和人力资源储备提出更高的要求。特别是如何科学高效地进行决策和管理,以及保持人才梯队的稳定性将面临较大挑战。
    四、业务发展规划和目标与现有业务的关系
    公司现有业务为实现未来发展目标提供了坚实的基础和支持,上述发展规划按照公司发展战略要求对现有业务作了进一步拓展。
    公司的业务发展规划充分考虑了公司上市后的发展情况,围绕利用生物质燃料等新型清洁能源为客户提供热能服务这一业务,着力增强公司自主创新能力,提升公司核心竞争力;优化公司商业模式,扩大市场规模,增强品牌影响力,提升盈利能力;吸引高层次技术和管理人才,建立现代化企业制度,提高公司的综合竞争实力。


			
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